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安次区商务局 2016年度部门决算公开
2017/11/1 9:30:58  点击数(0)

安次区商务局

2016年度部门决算公开目录

 

第一部分   安次区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   安次区商务局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  安次区商务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、绩效预算信息

八、政府采购情况的说明

九、国有资产信息

十、其他需要说明的情况(没有可不填写)

第四部分  名词解释

        对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财 政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度廊坊市安次区商务局部门决算信息公开情况

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)组织区级企业参加商贸洽谈活动。

    (二)扶持商贸流通领域中小企业发展,支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造。

(三)支持电子商务园区建设,提高电子商务平台知名度,完善服务体系。

(四)支持城市再生资源会会体系,大型区域性再生资源回收基地和分拣中心,社区或农村再生资源回收网点建设。

(五)大力加强公益性农产品市场建设,充分发挥农产品流通的基础性和先导性作用,围绕服务“三农”和民生工作,构建农产品产销平稳运行长效机制。

(六)组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,承担生活必须品、肉菜等储备任务,组织开展消费促进活动,检查市场运行,商品供求状况,进行预测预警;负责酒类流通、成品油的检测管理及12312投诉举报工作。

(七)组织实施投资贸易洽谈会等活动。组织区级企业走出去,开支贸易洽谈、招商合作等活动,促进贸易往来。

(八)区级高消费技术产品对外推广,引导区级企业进口国外先进技术、关健设备和紧缺的资源产品、提高企业技术设备水平,推动企业转变增长方式,调整产品结构、提高产品质量和附加值。

(九)推介区级服务贸易和服务外包企业、扩大技术进出口、软件信息服务业和离岸服务外包出口,宣传区级服务政策、开拓国内外市场。

(十)做好进出口数据采集、商贸救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系,开展招商引资、培训等。

(十一)落实省、市经济技术开发区(园区)发展规划、年度目标及有关政策并进行督促检查;协调解决经济技术开发区建设中的有关问题,负责新设经济开发区的初审、上报工作;会同有关部门负责省级产业聚集区的初审、上报服务工作。

(十二)做好商贸领域政策制定、改革推进、新闻宣传和信息管理等工作,统筹协调县级打击侵犯假冒工作,对拍卖典当行业进行监督管理。

机构设置:

廊坊市安次区商务局部门决算为区本级决算,没有下属单位。

二、部门决算报表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入为736.77万元,决算支出为663.91万元,其中人员经费269.37万元,日常公用经费26.82万元,专项公用经费和专项项目经费367.72万元

(二)收入决算情况说明

2016年度上年结转和结余13.21万元,本年收入736.77万元。

(三)支出决算情况说明

2016年支出663.91万元,年末结转和结余86.07万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算拨款上年结转和结余为13.21万元,本年收入515.83万元,本年支出525.88万元,与2015年决算对比,收入增加了48.91万元,支出增加了60.81万元,主要原因区财政专项资金用于农村电子商务服务经费的增加和人员工资的增资等。支出相比也增加。

财政拨款2016年总计736.77万元,比年初预算451.3万元增加了285.47万元,原因是今年省专项资金拨款用于农村电商的推广的加大和区财政资金的追加等。

(五)“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出3.52万元,比预算增加了0.25万元,比2015年度决算减少3.41万元。

其中:因公出国(境)费0万元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次数0人),比预算增加(减少)0万元,比2015年度决算增加(减少)0万元,原因是2015、2016年度均无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费3.3万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费3.3万元,年末公务用车保有量1辆),比预算增加0.25万元,比2015年度决算减少3.41万元,原因是为认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩费用支出;公务接待费0.22万元(2016年度国内公务接待8批次,合计接待30人次),比预算减少0.12万元,比2015年度决算减少0.16万元,原因是认真贯彻执行厉行节约,规范管理,严格控制和压缩费用出

(六)机关运行经费支出情况的说明

2016年度部门机关运行经费支出296.19万元,比2015年度减少29.83万元,原因是人员退休。

(七)绩效预算信息

部门绩效评价工作开展情况:

按照财政部门要求我部门列入2016年预算的项目有:2016年招商经费项目均列有绩效评价信息表。

绩效评价结果:

2016年全区招商工作圆满完成任务。

(八)政府采购决算情况

2016年度部门政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出   0万元。

(九)国有资产信息

截止到2016年12月31日,本部门共有1辆公务用车。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(七)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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