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廊坊市安次区银河南路街道办事处2015年度部门决算公开
2016/10/28 16:48:30  点击数(0)

2015年度廊坊市安次区

银河南路街道办事处部门决算公开说明

根据廊坊市人民政府《关于同意安次区增设永华道办事处的批复》([2016]46号)和廊坊市机构编制委员会《关于明确安次区街道办事处机构设置的批复》(廊编[2015]21号)精神,设置廊坊市安次区银河南路街道办事处。

一、管理体制

中共廊坊市安次区银河南路街道党工委、街道办事处为中共廊坊市安次区委、廊坊市安次区人民政府的派出机构,机构规格为正科级。银河南路党工委、街道办事处根据安次区委、区人民政府授权,对辖区行使部分行政管理职能。

二、部门决算单位构成

廊坊市安次区银河南路街道办事处部门决算为区级本级决算,没有下属单位。

三、主要职责

(一)党工委主要职责

1、负责制定街道党工委的工作总体规划,领导街道及所属社区、企业党的工作,负责与各部门各单位沟通、协调,加强和改进街道的建设的有关事宜。

    2、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党组织的决议、决定;协调辖区内社会单位;团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成。

    3、研究决定街道城市管理,社会服务、经济发展、文化建设、社会治安综合治理等工作中的重大问题。领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权。

4、加强党工委的自身建设,充分发挥党工委的领导核心作用和战斗堡垒作用。负责街道各级党组织建设,做好党员的发展、教育和管理工作,充分发挥党先锋模范作用。指导社区、企业根据机构的变动和实际工作需要,调整党的组织设置。

5、按照干部管理权限,做好本街道干部的教育,培养、选拔、考核和监督工作,积极向区委推荐优秀干部,协助区有关职能部门做好其派出机构及其负责人的考核、监督工作。

    6、加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督,按有关规定和权限,协同区纪委查处党员违法违纪案件,重要情况和问题及时向区委报告。

7、完成上级交办报其他任务。

(二)、办事处主要工作职责:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,遵守国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,开展思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道经济工作,制定街道经济发展规划,负责街道财政预算和收支管理。协调区政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设。

3、负责辖区科技、教育、文化、卫生、环保、人口和计划生育、体育、民政、食品药品管理、安全生产管理、社区建设、征兵和民兵预备役、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务工作。

4、指导居民委员会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,支持居民依法开展自治活动,组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动,发挥社区居委会作用。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

6、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。负责居民区、背街里巷的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。

7、协助和支持区直部门派出机构在本区域内的服务与管理。

8、向上级人民政府反应居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

9、完成上级交办的其他任务。

四、机构设置情况:

1、六个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、计划生育办公室、城市管理综合办公室。

2、三个事业单位:综合文化服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心。

3、三个下派部门:劳动保障事务所、财政所、司法所。

五、人员编制情况:

银河南路街道党工委、街道办事处核定事业编制52名。2015年12月31日在职人员61名,其中行政政府机关人员50名,行政工勤人员11名。

六、2015年部门决算表(见附件)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府性基金财政拨款基本支出经济分类表

10.政府采购情况表

七、2015年部门决算情况说明

预算执行情况分析:

1、收入支出决算总体情况:

2015年度上年结转和结余0万元,本年收入总计837.37万元,本年支出总计837.37 万元,年末结转和结余0万元。

2、收入执行情况说明:

2015年度一般公共预算财政拨款收入837.37万元。

3、支出执行情况说明:

2015年度基本支出837.37万元,其中一般公共服务支出691.34;社会保障和就业支出77.61万元;医疗卫生和计划生育支出30.54万元;住房保障支出37.88万元。

4、“三公”经费支出决算情况说明:

2015年三公经费支出决算合计9.73万元,具体情况如下:

(1)、公务出国费用0万元。

(2)、公务用车运行维护费84953.74元,比2014年度115472.88元减少30519.14元,减少原因主要是因为公务用车制度改革,严禁公车私用,导致公务用车运行维护费减少。

(3)、2015年公务接待批次10个、人次100人,公务接待费12333.90元,比2014年度386166.20万元减少373832.30元,减少原因主要是严格落实中央八项规定,完善公务接待制度和标准,严格控制和压缩公务接待费支出。

(4)、2015年无公务用车购置,公务用车保有量为2辆,为一般执法执勤用车。

(5)、无有单位价值200万元以上大型设备(台、套)

5、机关运行经费支出说明:

2015年机关运行经费支出242.61万元,主要为办事处正常运行。

6、政府采购情况的说明:

2015年度无政府采购支出。

7、其他重要事项的情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。因此,2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

部门决算专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入是指安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的拨款

2、基本支出包括三个内容

一、工资福利支出(在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资)

二、商品服务支出(即日常的办公费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费……)

三、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等...

 

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